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【01】第01章 审计概述.mp3
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【02】第02章 审计计划.mp3
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【03】第03章 审计证据.mp3
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【04】第04章 审计抽样方法.mp3
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21.89 MB |
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【05】第05章 信息技术对审计的影响.mp3
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【06】第06章 审计工作底稿.mp3
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5.56 MB |
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【07】第七章 风险评估.mp3
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12.27 MB |
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【08】第八章 风险应付.mp3
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【09】第九章 销售与收款循环的审计.mp3
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10.99 MB |
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【10】第十章 采购与付款循环的审计.mp3
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【11】第十一章 生产与存货循环的审计.mp3
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【12】第十二章 货币资金的审计.mp3
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【13】第十三章 对舞弊和法律法规的考虑.mp3
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【14】第十四章 审计沟通.mp3
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【15】第十五章 CPA利用他人的工作.mp3
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4.99 MB |
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【16】第十六章 对集团财务报表审计的特殊考虑.mp3
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【17】第十七章 其他特殊项目的审计.mp3
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【18】第十八章 完成审计工作.mp3
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7.11 MB |
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【19】第十九章 审计报告.mp3
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【20】第二十章 企业内部控制审计.mp3
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12.63 MB |
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【21】第二十一章 会计事务所业务质量管理.mp3
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6.17 MB |
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【22】第二十二章 职业道德基本原因和概念框架.mp3
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3.86 MB |
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【23】第二十三章 审计业务对独立性的要求.mp3
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