果冻云盘重大更新,支持音乐资源在线听歌功能,需要开通会员的朋友请加微信:carflacmusic
文件 时间 大小 操作
讲义 2022-05-25 10:25:38    
0101审计的概念与保证程度.mp4 2022-05-25 10:25:42 291.53 MB
0102审计要素.mp4 2022-05-25 10:25:42 276.15 MB
0103审计目标.mp4 2022-05-25 10:25:36 266.75 MB
0104审计基本要求.mp4 2022-05-25 10:25:43 286.47 MB
0105审计风险.mp4 2022-05-25 10:25:39 306.74 MB
0106审计过程.mp4 2022-05-25 10:25:43 61.9 MB
0201初步业务活动.mp4 2022-05-25 10:25:40 207.34 MB
0202总体审计策略和具体审计计划.mp4 2022-05-25 10:25:47 330.06 MB
0203重要性1.mp4 2022-05-25 10:25:36 79.26 MB
0204重要性2.mp4 2022-05-25 10:25:41 461.81 MB
0205重要性3.mp4 2022-05-25 10:25:47 300.45 MB
0301审计证据的性质.mp4 2022-05-25 10:25:36 233.58 MB
0302审计程序.mp4 2022-05-25 10:25:37 65.37 MB
0303函证1.mp4 2022-05-25 10:25:38 179.02 MB
0304函证2.mp4 2022-05-25 10:25:44 108.96 MB
0305函证3.mp4 2022-05-25 10:25:38 91.02 MB
0306函证4.mp4 2022-05-25 10:25:42 255.03 MB
0307分析程序.mp4 2022-05-25 10:25:42 284.96 MB
0401审计抽样的相关概念.mp4 2022-05-25 10:25:46 295.37 MB
0402审计抽样在控制测试中的应用.mp4 2022-05-25 10:25:49 333.04 MB
0403审计抽样在控制测试中的应用.mp4 2022-05-25 10:25:38 321.64 MB
0404审计抽样在控制测试中的应用.mp4 2022-05-25 10:25:47 88.95 MB
0405审计抽样在细节测试中的运用.mp4 2022-05-25 10:25:40 300.4 MB
0406审计抽样在细节测试中的运用.mp4 2022-05-25 10:25:42 263.45 MB
0501信息技术对审计的影响.mp4 2022-05-25 10:25:50 261.2 MB
0601审计工作底稿概述.mp4 2022-05-25 10:25:50 96.69 MB
0602审计工作底稿的格式、要素和范围.mp4 2022-05-25 10:25:44 87.21 MB
0603审计工作底稿的归档.mp4 2022-05-25 10:25:40 69.39 MB
0701风险识别和评估概述.mp4 2022-05-25 10:25:37 29.78 MB
0702风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论.mp4 2022-05-25 10:25:44 97.21 MB
0703了解被审计单位及其环境.mp4 2022-05-25 10:25:49 221.6 MB
0704了解被审计单位的内部控制.mp4 2022-05-25 10:25:47 264.15 MB
0705了解被审计单位的内部控制.mp4 2022-05-25 10:25:39 287.64 MB
0706评估重大错报风险.mp4 2022-05-25 10:25:36 179.59 MB
0801针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施.mp4 2022-05-25 10:25:49 225.76 MB
0802针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序.mp4 2022-05-25 10:25:37 202.65 MB
0803控制测试.mp4 2022-05-25 10:25:41 86.89 MB
0804控制测试.mp4 2022-05-25 10:25:47 217.87 MB
0805实质性程序.mp4 2022-05-25 10:25:47 311.62 MB
0901销售与收款循环的业务活动和相关内部控制-202147.mp4 2022-05-25 10:25:35 202.04 MB
0902销售与收款循环的业务活动和相关内部控制-202313.mp4 2022-05-25 10:25:39 90.42 MB
0903测试销售与收款循环的内部控制.mp4 2022-05-25 10:25:39 83.46 MB
0904测试销售与收款循环的内部控制.mp4 2022-05-25 10:25:36 32.12 MB
0905销售与收款循环的实质性程序.mp4 2022-05-25 10:25:37 325.38 MB
1001采购与付款循环的业务活动、内部控制及控制测试.mp4 2022-05-25 10:25:36 201.88 MB
1002采购与付款循环的实质性程序.mp4 2022-05-25 10:25:47 114.92 MB
1101采购与付款循环的业务活动、内部控制及控制测试.mp4 2022-05-25 10:25:35 148.45 MB
1102生产与存货循环的实质性程序-145143.mp4 2022-05-25 10:25:49 114.41 MB
1103生产与存货循环的实质性程序-145330.mp4 2022-05-25 10:25:35 88.67 MB
1104生产与存货循环的实质性程序-145645.mp4 2022-05-25 10:25:49 156.05 MB
1105生产与存货循环的实质性程序-145808.mp4 2022-05-25 10:25:42 69.38 MB
1201货币资金概述及控制测试-150159.mp4 2022-05-25 10:25:39 178.62 MB
1202货币资金的实质性程序.mp4 2022-05-25 10:25:42 342.59 MB
1301财务报表审计中与舞弊相关的责任.mp4 2022-05-25 10:25:36 288.89 MB
1302财务报表审计中与舞弊相关的责任.mp4 2022-05-25 10:25:38 201.05 MB
1303财务报表审计中对法律法规的考虑.mp4 2022-05-25 10:25:43 204.23 MB
1401注册会计师与治理层的沟通.mp4 2022-05-25 10:25:37 433.17 MB
1402前任注册会计师和后任注册会计师的沟通.mp4 2022-05-25 10:25:41 214.03 MB
1501利用内部审计工作.mp4 2022-05-25 10:25:45 260.19 MB
1502利用专家的工作.mp4 2022-05-25 10:25:48 200.18 MB
1601集团财务报表审计概述.mp4 2022-05-25 10:25:47 235.1 MB
1602集团财务报表的风险评估.mp4 2022-05-25 10:25:42 169.58 MB
1603针对评估的风险采取的应对措施.mp4 2022-05-25 10:25:48 154.44 MB
1604集团财务报表的其他审计程序.mp4 2022-05-25 10:25:39 78.13 MB
1701审计会计估计.mp4 2022-05-25 10:25:50 267.39 MB
1702审计会计估计2.mp4 2022-05-25 10:25:48 69.37 MB
1703审计会计估计3.mp4 2022-05-25 10:25:45 157.64 MB
1704审计会计估计4.mp4 2022-05-25 10:25:39 60.19 MB
1705审计会计估计5.mp4 2022-05-25 10:25:36 70.26 MB
1706关联方的审计.mp4 2022-05-25 10:25:49 445.05 MB
1707考虑持续经营假设.mp4 2022-05-25 10:25:41 292.21 MB
1708首次接受委托时对期初余额的审计.mp4 2022-05-25 10:25:46 251.4 MB
1801完成审计工作概述.mp4 2022-05-25 10:25:42 179.05 MB
1802期后事项.mp4 2022-05-25 10:25:42 275.73 MB
1803书面声明.mp4 2022-05-25 10:25:50 207.79 MB
1901审计报告概述及审计意见的形成.mp4 2022-05-25 10:25:47 93.76 MB
1902审计报告的基本内容.mp4 2022-05-25 10:25:38 151.86 MB
1903在审计报告中沟通关键审计事项.mp4 2022-05-25 10:25:45 250.28 MB
1904非无保留意见审计报告.mp4 2022-05-25 10:25:40 277.9 MB
1905在审计报告中增加强调事项段和其他事项段.mp4 2022-05-25 10:25:39 151.9 MB
1906比较信息.mp4 2022-05-25 10:25:47 339.35 MB
1907注册会计师对其他信息的责任.mp4 2022-05-25 10:25:47 182.74 MB
2001内部控制审计的概念.mp4 2022-05-25 10:25:36 127.26 MB
2002计划审计工作.mp4 2022-05-25 10:25:41 71.94 MB
2003自上而下的方法.mp4 2022-05-25 10:25:38 174.41 MB
2004测试控制的有效性.mp4 2022-05-25 10:25:48 120.63 MB
2005企业层面、交易层面及信息系统控制测试.mp4 2022-05-25 10:25:41 149.18 MB
2006内部控制缺陷评价.mp4 2022-05-25 10:25:42 115.18 MB
2007出具审计报告.mp4 2022-05-25 10:25:49 137.94 MB
2101会计师事务所质量管理体系.mp4 2022-05-25 10:25:41 112.52 MB
2102会计师事务所质量管理体系.mp4 2022-05-25 10:25:46 135.06 MB
2102项目质量复核.mp4 2022-05-25 10:25:37 39.66 MB
2103会计师事务所质量管理体系.mp4 2022-05-25 10:25:47 81.96 MB
2103对财务报表审计实施的质量管理.mp4 2022-05-25 10:25:44 50.04 MB
2104会计师事务所质量管理体系.mp4 2022-05-25 10:25:41 99.72 MB
2105项目质量复核.mp4 2022-05-25 10:25:42 114.38 MB
2106对财务报表审计实施的质量管理.mp4 2022-05-25 10:25:42 96.82 MB
2201职业道德基本原则及概念框架.mp4 2022-05-25 10:25:37 79.19 MB
2202注册会计师对职业道德概念框架的具体运用.mp4 2022-05-25 10:25:40 141.56 MB
2301基本概念和要求.mp4 2022-05-25 10:25:41 118.86 MB
2302经济利益.mp4 2022-05-25 10:25:44 109.13 MB
2303贷款和担保以及商业关系、家庭和私人关系.mp4 2022-05-25 10:25:48 89.2 MB
2304与审计客户发生人员交流.mp4 2022-05-25 10:25:46 79.11 MB
2305与审计客户长期存在业务关系.mp4 2022-05-25 10:25:36 147.6 MB
2306为审计客户提供非鉴证服务.mp4 2022-05-25 10:25:36 172.91 MB
2307收费及影响独立性的其他事项.mp4 2022-05-25 10:25:39 19.82 MB