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讲义 2022-05-25 10:25:38
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0101审计的概念与保证程度.mp4
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291.53 MB |
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0102审计要素.mp4
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276.15 MB |
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0103审计目标.mp4
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266.75 MB |
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0104审计基本要求.mp4
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286.47 MB |
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0105审计风险.mp4
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306.74 MB |
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0106审计过程.mp4
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2022-05-25 10:25:43 |
61.9 MB |
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0201初步业务活动.mp4
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2022-05-25 10:25:40 |
207.34 MB |
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0202总体审计策略和具体审计计划.mp4
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330.06 MB |
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0203重要性1.mp4
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79.26 MB |
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0204重要性2.mp4
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461.81 MB |
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0205重要性3.mp4
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2022-05-25 10:25:47 |
300.45 MB |
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0301审计证据的性质.mp4
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2022-05-25 10:25:36 |
233.58 MB |
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0302审计程序.mp4
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65.37 MB |
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0303函证1.mp4
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179.02 MB |
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0304函证2.mp4
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108.96 MB |
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0305函证3.mp4
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91.02 MB |
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0306函证4.mp4
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255.03 MB |
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0307分析程序.mp4
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284.96 MB |
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0401审计抽样的相关概念.mp4
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2022-05-25 10:25:46 |
295.37 MB |
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0402审计抽样在控制测试中的应用.mp4
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2022-05-25 10:25:49 |
333.04 MB |
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0403审计抽样在控制测试中的应用.mp4
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321.64 MB |
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0404审计抽样在控制测试中的应用.mp4
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2022-05-25 10:25:47 |
88.95 MB |
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0405审计抽样在细节测试中的运用.mp4
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2022-05-25 10:25:40 |
300.4 MB |
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0406审计抽样在细节测试中的运用.mp4
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2022-05-25 10:25:42 |
263.45 MB |
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0501信息技术对审计的影响.mp4
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2022-05-25 10:25:50 |
261.2 MB |
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0601审计工作底稿概述.mp4
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2022-05-25 10:25:50 |
96.69 MB |
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0602审计工作底稿的格式、要素和范围.mp4
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2022-05-25 10:25:44 |
87.21 MB |
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0603审计工作底稿的归档.mp4
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2022-05-25 10:25:40 |
69.39 MB |
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0701风险识别和评估概述.mp4
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2022-05-25 10:25:37 |
29.78 MB |
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0702风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论.mp4
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2022-05-25 10:25:44 |
97.21 MB |
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0703了解被审计单位及其环境.mp4
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2022-05-25 10:25:49 |
221.6 MB |
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0704了解被审计单位的内部控制.mp4
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2022-05-25 10:25:47 |
264.15 MB |
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0705了解被审计单位的内部控制.mp4
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2022-05-25 10:25:39 |
287.64 MB |
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0706评估重大错报风险.mp4
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2022-05-25 10:25:36 |
179.59 MB |
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0801针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施.mp4
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2022-05-25 10:25:49 |
225.76 MB |
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0802针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序.mp4
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2022-05-25 10:25:37 |
202.65 MB |
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0803控制测试.mp4
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2022-05-25 10:25:41 |
86.89 MB |
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0804控制测试.mp4
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2022-05-25 10:25:47 |
217.87 MB |
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0805实质性程序.mp4
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2022-05-25 10:25:47 |
311.62 MB |
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0901销售与收款循环的业务活动和相关内部控制-202147.mp4
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2022-05-25 10:25:35 |
202.04 MB |
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0902销售与收款循环的业务活动和相关内部控制-202313.mp4
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2022-05-25 10:25:39 |
90.42 MB |
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0903测试销售与收款循环的内部控制.mp4
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2022-05-25 10:25:39 |
83.46 MB |
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0904测试销售与收款循环的内部控制.mp4
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2022-05-25 10:25:36 |
32.12 MB |
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0905销售与收款循环的实质性程序.mp4
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2022-05-25 10:25:37 |
325.38 MB |
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1001采购与付款循环的业务活动、内部控制及控制测试.mp4
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2022-05-25 10:25:36 |
201.88 MB |
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1002采购与付款循环的实质性程序.mp4
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2022-05-25 10:25:47 |
114.92 MB |
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1101采购与付款循环的业务活动、内部控制及控制测试.mp4
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2022-05-25 10:25:35 |
148.45 MB |
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1102生产与存货循环的实质性程序-145143.mp4
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2022-05-25 10:25:49 |
114.41 MB |
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1103生产与存货循环的实质性程序-145330.mp4
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2022-05-25 10:25:35 |
88.67 MB |
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1104生产与存货循环的实质性程序-145645.mp4
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2022-05-25 10:25:49 |
156.05 MB |
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1105生产与存货循环的实质性程序-145808.mp4
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2022-05-25 10:25:42 |
69.38 MB |
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1201货币资金概述及控制测试-150159.mp4
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2022-05-25 10:25:39 |
178.62 MB |
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1202货币资金的实质性程序.mp4
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2022-05-25 10:25:42 |
342.59 MB |
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1301财务报表审计中与舞弊相关的责任.mp4
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2022-05-25 10:25:36 |
288.89 MB |
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1302财务报表审计中与舞弊相关的责任.mp4
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2022-05-25 10:25:38 |
201.05 MB |
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1303财务报表审计中对法律法规的考虑.mp4
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2022-05-25 10:25:43 |
204.23 MB |
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1401注册会计师与治理层的沟通.mp4
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2022-05-25 10:25:37 |
433.17 MB |
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1402前任注册会计师和后任注册会计师的沟通.mp4
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2022-05-25 10:25:41 |
214.03 MB |
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1501利用内部审计工作.mp4
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2022-05-25 10:25:45 |
260.19 MB |
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1502利用专家的工作.mp4
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2022-05-25 10:25:48 |
200.18 MB |
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1601集团财务报表审计概述.mp4
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2022-05-25 10:25:47 |
235.1 MB |
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1602集团财务报表的风险评估.mp4
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2022-05-25 10:25:42 |
169.58 MB |
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1603针对评估的风险采取的应对措施.mp4
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2022-05-25 10:25:48 |
154.44 MB |
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1604集团财务报表的其他审计程序.mp4
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2022-05-25 10:25:39 |
78.13 MB |
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1701审计会计估计.mp4
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2022-05-25 10:25:50 |
267.39 MB |
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1702审计会计估计2.mp4
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2022-05-25 10:25:48 |
69.37 MB |
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1703审计会计估计3.mp4
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2022-05-25 10:25:45 |
157.64 MB |
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1704审计会计估计4.mp4
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2022-05-25 10:25:39 |
60.19 MB |
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1705审计会计估计5.mp4
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2022-05-25 10:25:36 |
70.26 MB |
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1706关联方的审计.mp4
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2022-05-25 10:25:49 |
445.05 MB |
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1707考虑持续经营假设.mp4
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2022-05-25 10:25:41 |
292.21 MB |
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1708首次接受委托时对期初余额的审计.mp4
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2022-05-25 10:25:46 |
251.4 MB |
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1801完成审计工作概述.mp4
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2022-05-25 10:25:42 |
179.05 MB |
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1802期后事项.mp4
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2022-05-25 10:25:42 |
275.73 MB |
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1803书面声明.mp4
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2022-05-25 10:25:50 |
207.79 MB |
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1901审计报告概述及审计意见的形成.mp4
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2022-05-25 10:25:47 |
93.76 MB |
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1902审计报告的基本内容.mp4
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2022-05-25 10:25:38 |
151.86 MB |
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1903在审计报告中沟通关键审计事项.mp4
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2022-05-25 10:25:45 |
250.28 MB |
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1904非无保留意见审计报告.mp4
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2022-05-25 10:25:40 |
277.9 MB |
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1905在审计报告中增加强调事项段和其他事项段.mp4
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2022-05-25 10:25:39 |
151.9 MB |
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1906比较信息.mp4
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2022-05-25 10:25:47 |
339.35 MB |
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1907注册会计师对其他信息的责任.mp4
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2022-05-25 10:25:47 |
182.74 MB |
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2001内部控制审计的概念.mp4
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2022-05-25 10:25:36 |
127.26 MB |
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2002计划审计工作.mp4
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2022-05-25 10:25:41 |
71.94 MB |
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2003自上而下的方法.mp4
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2022-05-25 10:25:38 |
174.41 MB |
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2004测试控制的有效性.mp4
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2022-05-25 10:25:48 |
120.63 MB |
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2005企业层面、交易层面及信息系统控制测试.mp4
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2022-05-25 10:25:41 |
149.18 MB |
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2006内部控制缺陷评价.mp4
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2022-05-25 10:25:42 |
115.18 MB |
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2007出具审计报告.mp4
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2022-05-25 10:25:49 |
137.94 MB |
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2101会计师事务所质量管理体系.mp4
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2022-05-25 10:25:41 |
112.52 MB |
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2102会计师事务所质量管理体系.mp4
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2022-05-25 10:25:46 |
135.06 MB |
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2102项目质量复核.mp4
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2022-05-25 10:25:37 |
39.66 MB |
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2103会计师事务所质量管理体系.mp4
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2022-05-25 10:25:47 |
81.96 MB |
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2103对财务报表审计实施的质量管理.mp4
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2022-05-25 10:25:44 |
50.04 MB |
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2104会计师事务所质量管理体系.mp4
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2022-05-25 10:25:41 |
99.72 MB |
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2105项目质量复核.mp4
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2022-05-25 10:25:42 |
114.38 MB |
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2106对财务报表审计实施的质量管理.mp4
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2022-05-25 10:25:42 |
96.82 MB |
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2201职业道德基本原则及概念框架.mp4
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2022-05-25 10:25:37 |
79.19 MB |
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2202注册会计师对职业道德概念框架的具体运用.mp4
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2022-05-25 10:25:40 |
141.56 MB |
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2301基本概念和要求.mp4
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2022-05-25 10:25:41 |
118.86 MB |
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2302经济利益.mp4
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2022-05-25 10:25:44 |
109.13 MB |
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2303贷款和担保以及商业关系、家庭和私人关系.mp4
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2022-05-25 10:25:48 |
89.2 MB |
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2304与审计客户发生人员交流.mp4
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2022-05-25 10:25:46 |
79.11 MB |
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2305与审计客户长期存在业务关系.mp4
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2022-05-25 10:25:36 |
147.6 MB |
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2306为审计客户提供非鉴证服务.mp4
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2022-05-25 10:25:36 |
172.91 MB |
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2307收费及影响独立性的其他事项.mp4
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2022-05-25 10:25:39 |
19.82 MB |
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