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第100讲_经济利益.pdf 2022-05-25 10:25:14 148.64 KB
第101讲_贷款和担保以及商业关系、家庭和私人关系.pdf 2022-05-25 10:25:19 189.33 KB
第10讲_重要性(2).pdf 2022-05-25 10:24:58 200.53 KB
第11讲_审计证据的性质.pdf 2022-05-25 10:25:07 181.42 KB
第12讲_审计程序.pdf 2022-05-25 10:25:23 137.56 KB
第13讲_函证.pdf 2022-05-25 10:24:58 338.73 KB
第14讲_分析程序.pdf 2022-05-25 10:25:10 266.35 KB
第15讲_审计抽样的相关概念(1).pdf 2022-05-25 10:25:23 230.17 KB
第16讲_审计抽样的相关概念(2).pdf 2022-05-25 10:25:14 151.71 KB
第17讲_审计抽样在控制测试中的应用(1).pdf 2022-05-25 10:25:00 169.41 KB
第18讲_审计抽样在控制测试中的应用(2).pdf 2022-05-25 10:25:19 232.93 KB
第19讲_审计抽样在细节测试中的运用(1).pdf 2022-05-25 10:25:12 211.3 KB
第1讲_教材巨变下的学习指导.pdf 2022-05-25 10:25:17 405.33 KB
第20讲_审计抽样在细节测试中的运用(2).pdf 2022-05-25 10:25:27 155.72 KB
第21讲_审计抽样在细节测试中的运用(3).pdf 2022-05-25 10:24:59 190.45 KB
第22讲_信息技术对审计的影响.pdf 2022-05-25 10:25:20 189.45 KB
第23讲_审计工作底稿概述.pdf 2022-05-25 10:24:59 155.06 KB
第24讲_审计工作底稿的格式、要素和范围.pdf 2022-05-25 10:25:23 157.93 KB
第25讲_审计工作底稿的归档.pdf 2022-05-25 10:25:06 131.65 KB
第26讲_风险识别和评估概述.pdf 2022-05-25 10:25:21 181.25 KB
第27讲_风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论.pdf 2022-05-25 10:25:05 144.17 KB
第28讲_了解被审计单位及其环境.pdf 2022-05-25 10:24:59 170.01 KB
第29讲_了解被审计单位的内部控制(1).pdf 2022-05-25 10:25:19 216.59 KB
第2讲_审计的概念与保证程度.pdf 2022-05-25 10:25:07 228.01 KB
第30讲_了解被审计单位的内部控制(2).pdf 2022-05-25 10:25:14 275.27 KB
第31讲_评估重大错报风险.pdf 2022-05-25 10:25:26 339.25 KB
第32讲_针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施.pdf 2022-05-25 10:24:59 177.57 KB
第33讲_针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序.pdf 2022-05-25 10:25:22 232.49 KB
第34讲_控制测试(1).pdf 2022-05-25 10:24:59 185.49 KB
第35讲_控制测试(2).pdf 2022-05-25 10:25:03 218.23 KB
第36讲_实质性程序.pdf 2022-05-25 10:25:02 215.28 KB
第37讲_销售与收款循环的特点.pdf 2022-05-25 10:25:03 120.41 KB
第38讲_销售与收款循环的业务活动和相关内部控制.pdf 2022-05-25 10:25:17 189.95 KB
第39讲_销售与收款循环的重大错报风险的评估(1).pdf 2022-05-25 10:25:12 160.92 KB
第3讲_审计要素.pdf 2022-05-25 10:25:01 143.87 KB
第40讲_销售与收款循环的重大错报风险的评估(2).pdf 2022-05-25 10:25:25 216.71 KB
第41讲_销售与收款循环的实质性程序(1).pdf 2022-05-25 10:25:06 217.91 KB
第42讲_销售与收款循环的实质性程序(2).pdf 2022-05-25 10:25:17 240.63 KB
第43讲_采购与付款循环的特点、主要业务活动和相关内部控制.pdf 2022-05-25 10:25:12 190.29 KB
第44讲_采购与付款循环的重大错报风险.pdf 2022-05-25 10:25:03 230.02 KB
第45讲_采购与付款循环的控制测试、采购与付款循环的实质性程序.pdf 2022-05-25 10:25:00 217.25 KB
第46讲_生产与存货循环的特点、生产与存货循环的业务活动和相关内部控制.pdf 2022-05-25 10:25:10 185.83 KB
第47讲_生产与存货循环的重大错报风险.pdf 2022-05-25 10:25:09 174.13 KB
第48讲_生产与存货循环的控制测试、生产与存货循环的实质性程序(1).pdf 2022-05-25 10:25:24 122.61 KB
第49讲_生产与存货循环的实质性程序(2).pdf 2022-05-25 10:25:04 114.9 KB
第4讲_审计目标.pdf 2022-05-25 10:25:12 129.66 KB
第50讲_生产与存货循环的实质性程序(3).pdf 2022-05-25 10:25:08 230.24 KB
第51讲_货币资金审计概述.pdf 2022-05-25 10:25:26 163.08 KB
第52讲_货币资金的重大错报风险、测试货币资金的内部控制、货币资金的实质性程序(1).pdf 2022-05-25 10:25:05 146.39 KB
第53讲_货币资金的实质性程序(2).pdf 2022-05-25 10:25:17 106.34 KB
第54讲_货币资金的实质性程序(3).pdf 2022-05-25 10:24:59 143.8 KB
第55讲_财务报表审计中与舞弊相关的责任(1).pdf 2022-05-25 10:25:16 254.42 KB
第56讲_财务报表审计中与舞弊相关的责任(2).pdf 2022-05-25 10:24:59 201.83 KB
第57讲_财务报表审计中与舞弊相关的责任(3).pdf 2022-05-25 10:25:09 220.69 KB
第58讲_财务报表审计中对法律法规的考虑.pdf 2022-05-25 10:25:12 151.22 KB
第59讲_注册会计师与治理层的沟通(1).pdf 2022-05-25 10:25:18 164.76 KB
第5讲_审计基本要求.pdf 2022-05-25 10:24:58 170.34 KB
第60讲_注册会计师与治理层的沟通(2).pdf 2022-05-25 10:25:01 191.4 KB
第61讲_前任注册会计师和后任注册会计师的沟通.pdf 2022-05-25 10:25:08 184.47 KB
第62讲_利用内部审计工作.pdf 2022-05-25 10:25:13 138.47 KB
第63讲_利用专家的工作.pdf 2022-05-25 10:25:10 145.1 KB
第64讲_与集团财务报表审计有关的概念.pdf 2022-05-25 10:25:14 175.38 KB
第65讲_集团财报审计中责任设定和注会的目标、业务的承接与保持、了解集团和组成部分及其环境、了解组成部分注册会计师.pdf 2022-05-25 10:25:07 266.74 KB
第66讲_重要性.pdf 2022-05-25 10:25:03 122.21 KB
第67讲_针对评估的风险采取的应对措施.pdf 2022-05-25 10:25:08 169.17 KB
第68讲_合并过程、与组成部分注册会计师以及集团治理层和管理层的沟通、评价审计证据的充分性和适当性.pdf 2022-05-25 10:25:14 271.4 KB
第69讲_审计会计估计(1).pdf 2022-05-25 10:25:20 200.32 KB
第6讲_审计风险.pdf 2022-05-25 10:25:24 147.92 KB
第70讲_审计会计估计(2).pdf 2022-05-25 10:25:03 172.04 KB
第71讲_审计会计估计(3).pdf 2022-05-25 10:25:06 236.76 KB
第72讲_关联方的审计.pdf 2022-05-25 10:25:27 209.53 KB
第73讲_考虑持续经营假设.pdf 2022-05-25 10:25:20 262.44 KB
第74讲_首次接受委托时对期初余额的审计.pdf 2022-05-25 10:25:04 153.86 KB
第75讲_完成审计工作概述(2).pdf 2022-05-25 10:25:13 148.11 KB
第76讲_完成审计工作概述(2).pdf 2022-05-25 10:25:21 142.75 KB
第77讲_期后事项.pdf 2022-05-25 10:25:01 176.89 KB
第78讲_书面声明.pdf 2022-05-25 10:25:04 158.54 KB
第79讲_审计报告概述、审计意见的形成、审计报告的基本内容.pdf 2022-05-25 10:25:03 156.41 KB
第7讲_初步业务活动.pdf 2022-05-25 10:25:27 220.2 KB
第80讲_在审计报告中沟通关键审计事项(1).pdf 2022-05-25 10:25:03 203.59 KB
第81讲_在审计报告中沟通关键审计事项(2).pdf 2022-05-25 10:25:05 161.6 KB
第82讲_非无保留意见审计报告.pdf 2022-05-25 10:25:01 137.46 KB
第83讲_在审计报告中增加强调事项段和其他事项段.pdf 2022-05-25 10:25:03 119.18 KB
第84讲_比较信息.pdf 2022-05-25 10:25:26 151.44 KB
第85讲_注册会计师对其他信息的责任.pdf 2022-05-25 10:25:24 146.33 KB
第86讲_内部控制审计的概念.pdf 2022-05-25 10:24:59 218.8 KB
第87讲_计划审计工作、自上而下的方法.pdf 2022-05-25 10:25:10 189.48 KB
第88讲_测试控制的有效性.pdf 2022-05-25 10:25:28 181.66 KB
第89讲_企业层面、业务流程、应用系统或交易层面、信息系统控制的测试、内部控制缺陷评价.pdf 2022-05-25 10:25:17 195.83 KB
第8讲_总体审计策略和具体审计计划.pdf 2022-05-25 10:25:05 149.93 KB
第90讲_出具审计报告(1).pdf 2022-05-25 10:25:14 108.15 KB
第91讲_出具审计报告(2).pdf 2022-05-25 10:25:23 156.71 KB
第92讲_会计师事务所质量管理体系(1).pdf 2022-05-25 10:25:13 249.95 KB
第93讲_会计师事务所质量管理体系(2).pdf 2022-05-25 10:25:23 207.99 KB
第94讲_会计师事务所质量管理体系(3).pdf 2022-05-25 10:25:11 153.42 KB
第95讲_项目质量复核.pdf 2022-05-25 10:25:07 132.62 KB
第96讲_对财务报表审计实施的质量管理.pdf 2022-05-25 10:25:04 276.77 KB
第97讲_职业道德基本原则、职业道德概念框架.pdf 2022-05-25 10:25:28 363.98 KB
第98讲_注册会计师对职业道德概念框架的具体运用、非执业会员对职业道德概念框架的运用.pdf 2022-05-25 10:25:26 164.94 KB
第99讲_基本概念和要求.pdf 2022-05-25 10:25:04 192.54 KB
第9讲_重要性(1).pdf 2022-05-25 10:25:04 188.98 KB