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第100讲 经济利益.mp4
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224.6 MB |
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第101讲 贷款和担保以及商业关系、家庭和私人关系.mp4
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2022-05-25 10:25:06 |
152.82 MB |
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第102讲 与审计客户发生人员交流.mp4
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2022-05-25 10:25:08 |
265.31 MB |
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第103讲 与审计客户长期存在业务关系.mp4
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2022-05-25 10:25:26 |
148.34 MB |
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第104讲 为审计客户提供非鉴证服务.mp4
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2022-05-25 10:25:10 |
189.02 MB |
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第105讲 收费、影响独立性的其他事项.mp4
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2022-05-25 10:25:14 |
185.88 MB |
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第10讲 重要性(2).mp4
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2022-05-25 10:25:13 |
266.96 MB |
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第11讲 审计证据的性质.mp4
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2022-05-25 10:25:02 |
317.33 MB |
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第12讲 审计程序.mp4
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2022-05-25 10:25:25 |
210.71 MB |
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第13讲 函证.mp4
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2022-05-25 10:25:04 |
375.46 MB |
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第14讲 分析程序.mp4
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2022-05-25 10:25:23 |
319.81 MB |
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第15讲 审计抽样的相关概念(1).mp4
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2022-05-25 10:25:21 |
341.17 MB |
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第16讲 审计抽样的相关概念(2).mp4
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256.09 MB |
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第17讲 审计抽样在控制测试中的应用(1).mp4
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240.64 MB |
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第18讲 审计抽样在控制测试中的应用(2).mp4
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2022-05-25 10:25:25 |
188.36 MB |
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第19讲 审计抽样在细节测试中的运用(1).mp4
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2022-05-25 10:25:22 |
299.09 MB |
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第1讲 教材巨变下的学习指导.mp4
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2022-05-25 10:25:24 |
285.17 MB |
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第20讲 审计抽样在细节测试中的运用(2).mp4
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2022-05-25 10:25:00 |
292.12 MB |
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第21讲 审计抽样在细节测试中的运用(3).mp4
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2022-05-25 10:25:14 |
187.02 MB |
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第22讲 信息技术对审计的影响.mp4
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2022-05-25 10:25:24 |
230.44 MB |
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第23讲 审计工作底稿概述.mp4
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2022-05-25 10:25:15 |
360.37 MB |
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第24讲 审计工作底稿的格式、要素和范围.mp4
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2022-05-25 10:25:06 |
282.54 MB |
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第25讲 审计工作底稿的归档.mp4
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2022-05-25 10:25:25 |
163.91 MB |
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第26讲 风险识别和评估概述.mp4
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2022-05-25 10:25:04 |
207.94 MB |
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第27讲 风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论.mp4
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2022-05-25 10:25:08 |
191.6 MB |
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第28讲 了解被审计单位及其环境.mp4
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2022-05-25 10:25:12 |
170.86 MB |
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第29讲 了解被审计单位的内部控制(1).mp4
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2022-05-25 10:25:23 |
265.79 MB |
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第2讲 审计的概念与保证程度.mp4
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2022-05-25 10:25:16 |
274.36 MB |
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第30讲 了解被审计单位的内部控制(2).mp4
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2022-05-25 10:25:08 |
211.5 MB |
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第31讲 评估重大错报风险.mp4
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2022-05-25 10:25:22 |
328.74 MB |
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第32讲 针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施.mp4
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2022-05-25 10:25:28 |
289.56 MB |
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第33讲 针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序.mp4
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2022-05-25 10:25:01 |
205.51 MB |
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第34讲 控制测试(1).mp4
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2022-05-25 10:25:04 |
297.93 MB |
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第35讲 控制测试(2).mp4
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2022-05-25 10:25:25 |
298.06 MB |
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第36讲 实质性程序.mp4
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2022-05-25 10:25:22 |
307.96 MB |
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第37讲 销售与收款循环的特点.mp4
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2022-05-25 10:25:04 |
258.05 MB |
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第38讲 销售与收款循环的业务活动和相关内部控制.mp4
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2022-05-25 10:25:03 |
289.77 MB |
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第39讲 销售与收款循环的重大错报风险的评估(1).mp4
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2022-05-25 10:24:59 |
217.65 MB |
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第3讲 审计要素.mp4
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2022-05-25 10:25:26 |
232.93 MB |
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第40讲 销售与收款循环的重大错报风险的评估(2).mp4
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2022-05-25 10:25:04 |
413.99 MB |
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第41讲 销售与收款循环的实质性程序(1).mp4
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2022-05-25 10:25:16 |
360.38 MB |
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第42讲 销售与收款循环的实质性程序(2).mp4
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2022-05-25 10:25:13 |
199.75 MB |
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第43讲 采购与付款循环的特点、主要业务活动和相关内部控制.mp4
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2022-05-25 10:25:07 |
356.72 MB |
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第44讲 采购与付款循环的重大错报风险.mp4
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2022-05-25 10:25:15 |
356.8 MB |
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第45讲 采购与付款循环的控制测试、采购与付款循环的实质性程序.mp4
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2022-05-25 10:25:07 |
250.54 MB |
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第46讲 生产与存货循环的特点、生产与存货循环的业务活动和相关内部控制.mp4
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2022-05-25 10:24:58 |
295.56 MB |
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第47讲 生产与存货循环的重大错报风险.mp4
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2022-05-25 10:24:59 |
152.53 MB |
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第48讲 生产与存货循环的控制测试、生产与存货循环的实质性程序(1).mp4
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2022-05-25 10:25:04 |
252.63 MB |
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第49讲 生产与存货循环的实质性程序(2).mp4
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2022-05-25 10:25:20 |
144.34 MB |
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第4讲 审计目标.mp4
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2022-05-25 10:25:15 |
275.66 MB |
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第50讲 生产与存货循环的实质性程序(3).mp4
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2022-05-25 10:25:07 |
340.3 MB |
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第51讲 货币资金审计概述.mp4
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2022-05-25 10:25:01 |
333.62 MB |
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第52讲 货币资金的重大错报风险、测试货币资金的内部控制、货币资金的实质性程序(1).mp4
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2022-05-25 10:25:09 |
248.2 MB |
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第53讲 货币资金的实质性程序(2).mp4
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2022-05-25 10:25:13 |
197.25 MB |
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第54讲 货币资金的实质性程序(3).mp4
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2022-05-25 10:25:05 |
232.27 MB |
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第55讲 财务报表审计中与舞弊相关的责任(1).mp4
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2022-05-25 10:25:16 |
256.83 MB |
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第56讲 财务报表审计中与舞弊相关的责任(2).mp4
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2022-05-25 10:25:19 |
249.74 MB |
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第57讲 财务报表审计中与舞弊相关的责任(3).mp4
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2022-05-25 10:24:59 |
149.34 MB |
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第58讲 财务报表审计中对法律法规的考虑.mp4
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2022-05-25 10:25:02 |
200.05 MB |
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第59讲 注册会计师与治理层的沟通(1).mp4
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2022-05-25 10:25:18 |
304.58 MB |
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第5讲 审计基本要求.mp4
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2022-05-25 10:25:03 |
243.29 MB |
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第60讲 注册会计师与治理层的沟通(2).mp4
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2022-05-25 10:25:16 |
207.06 MB |
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第61讲 前任注册会计师和后任注册会计师的沟通.mp4
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2022-05-25 10:25:25 |
274.31 MB |
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第62讲 利用内部审计工作.mp4
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2022-05-25 10:25:18 |
221.71 MB |
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第63讲 利用专家的工作.mp4
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2022-05-25 10:25:23 |
129.33 MB |
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第64讲 与集团财务报表审计有关的概念.mp4
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2022-05-25 10:25:26 |
312.18 MB |
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第65讲 集团财报审计中责任设定和注会的目标、业务的承接与保持、了解集团和组成部分及其环境、了解组成部分注册会计师.mp4
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2022-05-25 10:25:13 |
242.25 MB |
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第66讲 重要性.mp4
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2022-05-25 10:25:01 |
115.41 MB |
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第67讲 针对评估的风险采取的应对措施.mp4
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2022-05-25 10:24:59 |
123.95 MB |
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第68讲 合并过程、与组成部分注册会计师以及集团治理层和管理层的沟通、评价审计证据的充分性和适当性.mp4
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2022-05-25 10:25:25 |
150.95 MB |
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第69讲 审计会计估计(1).mp4
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2022-05-25 10:25:18 |
347.75 MB |
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第6讲 审计风险.mp4
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2022-05-25 10:25:22 |
199.54 MB |
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第70讲 审计会计估计(2).mp4
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2022-05-25 10:25:10 |
210.92 MB |
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第71讲 审计会计估计(3).mp4
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2022-05-25 10:25:25 |
354.67 MB |
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第72讲 关联方的审计.mp4
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2022-05-25 10:25:13 |
395.75 MB |
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第73讲 考虑持续经营假设.mp4
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2022-05-25 10:25:04 |
341.91 MB |
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第74讲 首次接受委托时对期初余额的审计.mp4
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2022-05-25 10:25:24 |
357.96 MB |
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第75讲 完成审计工作概述(1).mp4
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2022-05-25 10:25:14 |
306.55 MB |
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第76讲 完成审计工作概述(2).mp4
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2022-05-25 10:25:07 |
277.26 MB |
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第77讲 期后事项.mp4
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2022-05-25 10:25:28 |
262.01 MB |
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第78讲 书面声明.mp4
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2022-05-25 10:25:09 |
268.29 MB |
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第79讲 审计报告概述、审计意见的形成、审计报告的基本内容.mp4
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2022-05-25 10:25:13 |
283.01 MB |
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第7讲 初步业务活动.mp4
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2022-05-25 10:25:11 |
279.09 MB |
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第80讲 在审计报告中沟通关键审计事项(1).mp4
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2022-05-25 10:24:59 |
231.15 MB |
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第81讲 在审计报告中沟通关键审计事项(2).mp4
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2022-05-25 10:25:26 |
245.59 MB |
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第82讲 非无保留意见审计报告.mp4
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2022-05-25 10:25:01 |
145.03 MB |
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第83讲 在审计报告中增加强调事项段和其他事项段.mp4
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2022-05-25 10:25:20 |
275.74 MB |
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第84讲 比较信息.mp4
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2022-05-25 10:25:17 |
256.27 MB |
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第85讲 注册会计师对其他信息的责任.mp4
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2022-05-25 10:25:16 |
143.74 MB |
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第86讲 内部控制审计的概念.mp4
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2022-05-25 10:25:08 |
363.22 MB |
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第87讲 计划审计工作、自上而下的方法.mp4
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2022-05-25 10:25:06 |
338.62 MB |
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第88讲 测试控制的有效性.mp4
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2022-05-25 10:25:15 |
331.2 MB |
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第89讲 企业层面、业务流程、应用系统或交易层面、信息系统控制的测试、内部控制缺陷评价.mp4
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2022-05-25 10:25:16 |
266.97 MB |
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第8讲 总体审计策略和具体审计计划.mp4
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2022-05-25 10:25:17 |
295.3 MB |
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第90讲 出具审计报告(1).mp4
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2022-05-25 10:25:03 |
190.06 MB |
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第91讲 出具审计报告(2).mp4
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2022-05-25 10:25:04 |
184.66 MB |
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第92讲 会计师事务所质量管理体系(1).mp4
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2022-05-25 10:25:25 |
354.72 MB |
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第93讲 会计师事务所质量管理体系(2).mp4
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2022-05-25 10:25:09 |
378.01 MB |
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第94讲 会计师事务所质量管理体系(3).mp4
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2022-05-25 10:25:04 |
181.1 MB |
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第95讲 项目质量复核.mp4
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2022-05-25 10:25:17 |
177.29 MB |
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第96讲 对财务报表审计实施的质量管理.mp4
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2022-05-25 10:25:06 |
225.55 MB |
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第97讲 职业道德基本原则、职业道德概念框架.mp4
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2022-05-25 10:25:15 |
261.26 MB |
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第98讲 注册会计师对职业道德概念框架的具体运用、非执业会员对职业道德概念框架的运用.mp4
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2022-05-25 10:25:22 |
243.41 MB |
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第99讲 基本概念和要求.mp4
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2022-05-25 10:25:08 |
192.61 MB |
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第9讲 重要性(1).mp4
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2022-05-25 10:25:20 |
275.8 MB |
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