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文件 时间 大小 操作
第10讲    重要性(2).mp4 2022-05-25 10:25:09 266.96 MB
第11讲    审计证据的性质.mp4 2022-05-25 10:25:02 317.33 MB
第12讲    审计程序.mp4 2022-05-25 10:25:27 210.71 MB
第13讲    函证.mp4 2022-05-25 10:24:59 375.46 MB
第14讲    分析程序.mp4 2022-05-25 10:25:14 319.81 MB
第15讲    审计抽样的相关概念(1).mp4 2022-05-25 10:25:27 341.17 MB
第16讲    审计抽样的相关概念(2).mp4 2022-05-25 10:25:14 256.09 MB
第17讲    审计抽样在控制测试中的应用(1).mp4 2022-05-25 10:25:08 240.64 MB
第18讲    审计抽样在控制测试中的应用(2).mp4 2022-05-25 10:25:26 188.36 MB
第19讲    审计抽样在细节测试中的运用(1).mp4 2022-05-25 10:24:59 299.09 MB
第1讲    教材巨变下的学习指导.mp4 2022-05-25 10:25:20 285.17 MB
第20讲    审计抽样在细节测试中的运用(2).mp4 2022-05-25 10:25:27 292.12 MB
第21讲    审计抽样在细节测试中的运用(3).mp4 2022-05-25 10:25:18 187.02 MB
第22讲    信息技术对审计的影响.mp4 2022-05-25 10:25:16 230.44 MB
第23讲    审计工作底稿概述.mp4 2022-05-25 10:25:07 360.37 MB
第24讲    审计工作底稿的格式、要素和范围.mp4 2022-05-25 10:25:28 282.54 MB
第25讲    审计工作底稿的归档.mp4 2022-05-25 10:25:26 163.91 MB
第26讲    风险识别和评估概述.mp4 2022-05-25 10:25:22 207.94 MB
第27讲    风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论.mp4 2022-05-25 10:25:23 191.6 MB
第28讲    了解被审计单位及其环境.mp4 2022-05-25 10:25:10 170.86 MB
第29讲    了解被审计单位的内部控制(1).mp4 2022-05-25 10:25:12 265.79 MB
第2讲    审计的概念与保证程度.mp4 2022-05-25 10:25:08 274.36 MB
第30讲    了解被审计单位的内部控制(2).mp4 2022-05-25 10:25:09 211.5 MB
第31讲    评估重大错报风险.mp4 2022-05-25 10:25:23 328.74 MB
第32讲    针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施.mp4 2022-05-25 10:25:07 289.56 MB
第33讲    针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序.mp4 2022-05-25 10:25:10 205.51 MB
第34讲    控制测试(1).mp4 2022-05-25 10:25:02 297.93 MB
第35讲    控制测试(2).mp4 2022-05-25 10:25:10 298.06 MB
第36讲    实质性程序.mp4 2022-05-25 10:25:04 307.96 MB
第37讲    销售与收款循环的特点.mp4 2022-05-25 10:25:02 258.05 MB
第38讲    销售与收款循环的业务活动和相关内部控制.mp4 2022-05-25 10:25:17 289.77 MB
第39讲    销售与收款循环的重大错报风险的评估(1).mp4 2022-05-25 10:25:06 217.65 MB
第3讲    审计要素.mp4 2022-05-25 10:25:01 232.93 MB
第40讲    销售与收款循环的重大错报风险的评估(2).mp4 2022-05-25 10:25:04 413.99 MB
第41讲    销售与收款循环的实质性程序(1).mp4 2022-05-25 10:25:17 360.38 MB
第42讲    销售与收款循环的实质性程序(2).mp4 2022-05-25 10:25:04 199.75 MB
第43讲    采购与付款循环的特点、主要业务活动和相关内部控制.mp4 2022-05-25 10:24:58 356.72 MB
第44讲    采购与付款循环的重大错报风险.mp4 2022-05-25 10:25:25 356.8 MB
第45讲    采购与付款循环的控制测试、采购与付款循环的实质性程序.mp4 2022-05-25 10:24:59 250.54 MB
第46讲    生产与存货循环的特点、生产与存货循环的业务活动和相关内部控制.mp4 2022-05-25 10:25:22 295.56 MB
第47讲    生产与存货循环的重大错报风险.mp4 2022-05-25 10:25:04 152.53 MB
第48讲    生产与存货循环的控制测试、生产与存货循环的实质性程序(1).mp4 2022-05-25 10:25:22 252.63 MB
第49讲    生产与存货循环的实质性程序(2).mp4 2022-05-25 10:25:10 144.34 MB
第4讲    审计目标.mp4 2022-05-25 10:25:24 275.66 MB
第50讲    生产与存货循环的实质性程序(3).mp4 2022-05-25 10:25:12 340.3 MB
第51讲    货币资金审计概述.mp4 2022-05-25 10:25:08 333.62 MB
第52讲    货币资金的重大错报风险、测试货币资金的内部控制、货币资金的实质性程序(1).mp4 2022-05-25 10:24:59 248.2 MB
第53讲    货币资金的实质性程序(2).mp4 2022-05-25 10:25:01 197.25 MB
第54讲    货币资金的实质性程序(3).mp4 2022-05-25 10:25:21 232.27 MB
第55讲    财务报表审计中与舞弊相关的责任(1).mp4 2022-05-25 10:25:02 256.83 MB
第56讲    财务报表审计中与舞弊相关的责任(2).mp4 2022-05-25 10:25:04 249.74 MB
第57讲    财务报表审计中与舞弊相关的责任(3).mp4 2022-05-25 10:25:22 149.34 MB
第58讲    财务报表审计中对法律法规的考虑.mp4 2022-05-25 10:25:05 200.05 MB
第59讲    注册会计师与治理层的沟通(1).mp4 2022-05-25 10:25:06 304.58 MB
第5讲    审计基本要求.mp4 2022-05-25 10:25:06 243.29 MB
第60讲    注册会计师与治理层的沟通(2).mp4 2022-05-25 10:25:03 207.06 MB
第61讲    前任注册会计师和后任注册会计师的沟通.mp4 2022-05-25 10:25:21 274.31 MB
第62讲    利用内部审计工作.mp4 2022-05-25 10:25:00 221.71 MB
第63讲    利用专家的工作.mp4 2022-05-25 10:25:17 129.33 MB
第64讲    与集团财务报表审计有关的概念.mp4 2022-05-25 10:25:07 312.18 MB
第65讲    集团财报审计中责任设定和注会的目标、业务的承接与保持、了解集团和组成部分及其环境、了解组成部分注册会计师.mp4 2022-05-25 10:25:08 242.25 MB
第66讲    重要性.mp4 2022-05-25 10:25:11 115.41 MB
第67讲    针对评估的风险采取的应对措施.mp4 2022-05-25 10:25:25 123.95 MB
第68讲    合并过程、与组成部分注册会计师以及集团治理层和管理层的沟通、评价审计证据的充分性和适当性.mp4 2022-05-25 10:24:59 150.95 MB
第6讲    审计风险.mp4 2022-05-25 10:25:10 199.54 MB
第7讲    初步业务活动.mp4 2022-05-25 10:25:15 279.09 MB
第8讲    总体审计策略和具体审计计划.mp4 2022-05-25 10:25:08 295.3 MB
第9讲    重要性(1).mp4 2022-05-25 10:25:24 275.8 MB