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第10讲 重要性(2).mp4
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2022-05-25 10:25:05 |
266.96 MB |
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第11讲 审计证据的性质.mp4
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317.33 MB |
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第12讲 审计程序.mp4
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2022-05-25 10:25:15 |
210.71 MB |
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第13讲 函证.mp4
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2022-05-25 10:25:25 |
375.46 MB |
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第14讲 分析程序.mp4
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2022-05-25 10:25:22 |
319.81 MB |
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第15讲 审计抽样的相关概念(1).mp4
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2022-05-25 10:25:25 |
341.17 MB |
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第16讲 审计抽样的相关概念(2).mp4
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2022-05-25 10:25:14 |
256.09 MB |
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第17讲 审计抽样在控制测试中的应用(1).mp4
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2022-05-25 10:25:17 |
240.64 MB |
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第18讲 审计抽样在控制测试中的应用(2).mp4
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2022-05-25 10:25:10 |
188.36 MB |
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第19讲 审计抽样在细节测试中的运用(1).mp4
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299.09 MB |
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第1讲 教材巨变下的学习指导.mp4
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2022-05-25 10:25:06 |
285.17 MB |
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第20讲 审计抽样在细节测试中的运用(2).mp4
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292.12 MB |
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第21讲 审计抽样在细节测试中的运用(3).mp4
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187.02 MB |
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第22讲 信息技术对审计的影响.mp4
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2022-05-25 10:25:06 |
230.44 MB |
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第23讲 审计工作底稿概述.mp4
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2022-05-25 10:25:22 |
360.37 MB |
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第24讲 审计工作底稿的格式、要素和范围.mp4
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2022-05-25 10:24:59 |
282.54 MB |
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第25讲 审计工作底稿的归档.mp4
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2022-05-25 10:24:58 |
163.91 MB |
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第26讲 风险识别和评估概述.mp4
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207.94 MB |
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第27讲 风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论.mp4
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2022-05-25 10:24:58 |
191.6 MB |
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第28讲 了解被审计单位及其环境.mp4
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2022-05-25 10:25:10 |
170.86 MB |
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第29讲 了解被审计单位的内部控制(1).mp4
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265.79 MB |
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第2讲 审计的概念与保证程度.mp4
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2022-05-25 10:25:12 |
274.36 MB |
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第30讲 了解被审计单位的内部控制(2).mp4
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211.5 MB |
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第31讲 评估重大错报风险.mp4
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2022-05-25 10:24:59 |
328.74 MB |
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第32讲 针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施.mp4
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2022-05-25 10:25:19 |
289.56 MB |
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第33讲 针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序.mp4
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2022-05-25 10:25:19 |
205.51 MB |
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第34讲 控制测试(1).mp4
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297.93 MB |
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第35讲 控制测试(2).mp4
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298.06 MB |
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第36讲 实质性程序.mp4
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307.96 MB |
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第37讲 销售与收款循环的特点.mp4
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258.05 MB |
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第38讲 销售与收款循环的业务活动和相关内部控制.mp4
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2022-05-25 10:25:06 |
289.77 MB |
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第39讲 销售与收款循环的重大错报风险的评估(1).mp4
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2022-05-25 10:25:09 |
217.65 MB |
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第3讲 审计要素.mp4
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232.93 MB |
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第40讲 销售与收款循环的重大错报风险的评估(2).mp4
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2022-05-25 10:25:12 |
413.99 MB |
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第41讲 销售与收款循环的实质性程序(1).mp4
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2022-05-25 10:25:06 |
360.38 MB |
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第42讲 销售与收款循环的实质性程序(2).mp4
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2022-05-25 10:25:16 |
199.75 MB |
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第43讲 采购与付款循环的特点、主要业务活动和相关内部控制.mp4
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356.72 MB |
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第44讲 采购与付款循环的重大错报风险.mp4
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356.8 MB |
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第45讲 采购与付款循环的控制测试、采购与付款循环的实质性程序.mp4
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2022-05-25 10:24:59 |
250.54 MB |
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第46讲 生产与存货循环的特点、生产与存货循环的业务活动和相关内部控制.mp4
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2022-05-25 10:24:59 |
295.56 MB |
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第47讲 生产与存货循环的重大错报风险.mp4
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152.53 MB |
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第48讲 生产与存货循环的控制测试、生产与存货循环的实质性程序(1).mp4
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2022-05-25 10:25:19 |
252.63 MB |
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第49讲 生产与存货循环的实质性程序(2).mp4
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2022-05-25 10:25:00 |
144.34 MB |
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第4讲 审计目标.mp4
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275.66 MB |
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第50讲 生产与存货循环的实质性程序(3).mp4
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2022-05-25 10:25:18 |
340.3 MB |
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第51讲 货币资金审计概述.mp4
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2022-05-25 10:25:05 |
333.62 MB |
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第52讲 货币资金的重大错报风险、测试货币资金的内部控制、货币资金的实质性程序(1).mp4
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2022-05-25 10:25:14 |
248.2 MB |
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第53讲 货币资金的实质性程序(2).mp4
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197.25 MB |
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第54讲 货币资金的实质性程序(3).mp4
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232.27 MB |
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第55讲 财务报表审计中与舞弊相关的责任(1).mp4
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256.83 MB |
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第56讲 财务报表审计中与舞弊相关的责任(2).mp4
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249.74 MB |
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第57讲 财务报表审计中与舞弊相关的责任(3).mp4
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149.34 MB |
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第58讲 财务报表审计中对法律法规的考虑.mp4
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2022-05-25 10:25:16 |
200.05 MB |
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第59讲 注册会计师与治理层的沟通(1).mp4
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2022-05-25 10:25:21 |
304.58 MB |
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第5讲 审计基本要求.mp4
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243.29 MB |
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第60讲 注册会计师与治理层的沟通(2).mp4
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207.06 MB |
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第61讲 前任注册会计师和后任注册会计师的沟通.mp4
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2022-05-25 10:25:04 |
274.31 MB |
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第62讲 利用内部审计工作.mp4
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2022-05-25 10:25:23 |
221.71 MB |
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第63讲 利用专家的工作.mp4
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2022-05-25 10:25:19 |
129.33 MB |
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第64讲 与集团财务报表审计有关的概念.mp4
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2022-05-25 10:25:20 |
312.18 MB |
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第65讲 集团财报审计中责任设定和注会的目标、业务的承接与保持、了解集团和组成部分及其环境、了解组成部分注册会计师.mp4
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2022-05-25 10:25:04 |
242.25 MB |
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第66讲 重要性.mp4
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2022-05-25 10:25:18 |
115.41 MB |
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第67讲 针对评估的风险采取的应对措施.mp4
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2022-05-25 10:25:06 |
123.95 MB |
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第68讲 合并过程、与组成部分注册会计师以及集团治理层和管理层的沟通、评价审计证据的充分性和适当性.mp4
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2022-05-25 10:25:20 |
150.95 MB |
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第69讲 审计会计估计(1).mp4
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第6讲 审计风险.mp4
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199.54 MB |
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第70讲 审计会计估计(2).mp4
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210.92 MB |
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第7讲 初步业务活动.mp4
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279.09 MB |
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第8讲 总体审计策略和具体审计计划.mp4
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2022-05-25 10:25:20 |
295.3 MB |
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第9讲 重要性(1).mp4
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2022-05-25 10:25:10 |
275.8 MB |
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