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第100讲    企业层面、业务流程、应用系统或交易层面、信息系统控制的测试;内部控制缺陷评价.mp4 2022-05-25 10:25:10 226.21 MB
第101讲    出具审计报告.mp4 2022-05-25 10:25:09 260 MB
第102讲    会计师事务所质量管理体系(1).mp4 2022-05-25 10:25:06 153.39 MB
第103讲    会计师事务所质量管理体系(2).mp4 2022-05-25 10:25:04 223.58 MB
第104讲    会计师事务所质量管理体系(3)、项目质量复核、对财务报表审计实施的质量管理.mp4 2022-05-25 10:25:04 318.39 MB
第105讲    职业道德基本原则、职业道德概念框架.mp4 2022-05-25 10:25:27 269.28 MB
第106讲    注册会计师对职业道德概念框架的具体运用、非执业会员对职业道德概念框架的运用.mp4 2022-05-25 10:25:27 244.36 MB
第107讲    基本概念和要求.mp4 2022-05-25 10:25:09 357.13 MB
第108讲    经济利益.mp4 2022-05-25 10:24:58 313.89 MB
第109讲    贷款和担保以及商业关系、家庭和私人关系、与审计客户发生人员交流.mp4 2022-05-25 10:25:08 370.56 MB
第10讲    审计过程.mp4 2022-05-25 10:25:18 350.65 MB
第110讲    与审计客户长期存在业务关系.mp4 2022-05-25 10:25:12 234.33 MB
第111讲    为审计客户提供非鉴证服务(1).mp4 2022-05-25 10:25:12 207.4 MB
第112讲    为审计客户提供非鉴证服务(2).mp4 2022-05-25 10:25:22 229.84 MB
第113讲    收费、影响独立性的其他事项.mp4 2022-05-25 10:25:04 241.09 MB
第11讲    初步业务活动.mp4 2022-05-25 10:25:22 316.57 MB
第12讲    总体审计策略和具体审计计划.mp4 2022-05-25 10:25:09 347.25 MB
第13讲    重要性(1).mp4 2022-05-25 10:25:25 269.71 MB
第14讲    重要性(2).mp4 2022-05-25 10:25:20 415.22 MB
第15讲    重要性(3).mp4 2022-05-25 10:25:12 316.52 MB
第16讲    重要性(4).mp4 2022-05-25 10:25:05 258.98 MB
第17讲    审计证据的性质(1).mp4 2022-05-25 10:25:07 273.06 MB
第18讲    审计证据的性质(2)、审计程序(1).mp4 2022-05-25 10:25:02 294.92 MB
第19讲    审计程序(2).mp4 2022-05-25 10:25:21 348.5 MB
第1讲    教材巨变下的学习指导(1).mp4 2022-05-25 10:25:08 221.96 MB
第20讲    函证(1).mp4 2022-05-25 10:25:17 278.55 MB
第21讲    函证(2).mp4 2022-05-25 10:25:04 294.71 MB
第22讲    函证(3).mp4 2022-05-25 10:25:03 372.21 MB
第23讲    函证(4)、分析程序(1).mp4 2022-05-25 10:25:14 351.87 MB
第24讲    分析程序(2).mp4 2022-05-25 10:25:25 233.77 MB
第25讲    分析程序(3).mp4 2022-05-25 10:25:08 299.45 MB
第26讲    审计抽样的相关概念(1).mp4 2022-05-25 10:25:10 279.87 MB
第27讲    审计抽样的相关概念(2).mp4 2022-05-25 10:25:04 282.96 MB
第28讲    审计抽样在控制测试中的应用(1).mp4 2022-05-25 10:25:17 319.04 MB
第29讲    审计抽样在控制测试中的应用(2).mp4 2022-05-25 10:24:59 328.46 MB
第2讲    教材巨变下的学习指导(2).mp4 2022-05-25 10:25:21 288.26 MB
第30讲    审计抽样在控制测试中的应用(3)、审计抽样在细节测试中的运用(1).mp4 2022-05-25 10:25:10 317.98 MB
第31讲    审计抽样在细节测试中的运用(2).mp4 2022-05-25 10:25:26 290.94 MB
第32讲    审计抽样在细节测试中的运用(3).mp4 2022-05-25 10:25:20 288.94 MB
第33讲    审计抽样在细节测试中的运用(4).mp4 2022-05-25 10:25:13 414.36 MB
第34讲    信息技术对审计的影响.mp4 2022-05-25 10:25:27 314.21 MB
第35讲    审计工作底稿概述、审计工作底稿的格式、要素和范围.mp4 2022-05-25 10:25:03 341.1 MB
第36讲    审计工作底稿的归档.mp4 2022-05-25 10:25:20 243.47 MB
第37讲    风险识别和评估概述、风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论.mp4 2022-05-25 10:25:06 302.42 MB
第38讲    了解被审计单位及其环境(1).mp4 2022-05-25 10:25:12 394 MB
第39讲    了解被审计单位及其环境(2).mp4 2022-05-25 10:25:01 447.7 MB
第3讲    审计的概念与保证程度(1).mp4 2022-05-25 10:25:01 277.07 MB
第40讲    了解被审计单位及其环境(3)、了解被审计单位的内部控制(1).mp4 2022-05-25 10:25:08 285.96 MB
第41讲    了解被审计单位的内部控制(2).mp4 2022-05-25 10:24:59 301.29 MB
第42讲    了解被审计单位的内部控制(3).mp4 2022-05-25 10:25:05 355.64 MB
第43讲    了解被审计单位的内部控制(4).mp4 2022-05-25 10:25:06 224.05 MB
第44讲    评估重大错报风险.mp4 2022-05-25 10:25:15 315.29 MB
第45讲    总体应对措施、进一步审计程序(1).mp4 2022-05-25 10:25:10 348.64 MB
第46讲    进一步审计程序(2)、控制测试(1).mp4 2022-05-25 10:25:08 244.23 MB
第47讲    控制测试(2).mp4 2022-05-25 10:25:14 381.33 MB
第48讲    实质性程序.mp4 2022-05-25 10:25:07 258.29 MB
第49讲    销售与收款循环的特点、销售与收款循环涉及的主要单据与会计记录.mp4 2022-05-25 10:25:07 377.59 MB
第4讲    审计的概念与保证程度(2).mp4 2022-05-25 10:24:58 247.53 MB
第50讲    销售与收款循环的重大错报风险的评估.mp4 2022-05-25 10:25:01 220.42 MB
第51讲    销售与收款循环的控制测试.mp4 2022-05-25 10:25:18 217.51 MB
第52讲    销售与收款循环的实质性程序(1).mp4 2022-05-25 10:25:14 216.5 MB
第53讲    销售与收款循环的实质性程序(2).mp4 2022-05-25 10:25:25 287.84 MB
第54讲    采购与付款循环的审计(1).mp4 2022-05-25 10:25:17 263.4 MB
第55讲    采购与付款循环的审计(2).mp4 2022-05-25 10:25:04 309.38 MB
第56讲    生产与存货循环的特点、生产与存货循环的业务活动和相关内部控制.mp4 2022-05-25 10:25:12 288.31 MB
第57讲    生产与存货循环的重大错报风险、控制测试、实质性程序(1).mp4 2022-05-25 10:25:26 233.63 MB
第58讲    生产与存货循环的实质性程序(2).mp4 2022-05-25 10:25:01 394.74 MB
第59讲    生产与存货循环的实质性程序(3).mp4 2022-05-25 10:25:10 268.51 MB
第5讲    审计要素.mp4 2022-05-25 10:25:16 301.2 MB
第60讲    生产与存货循环的实质性程序(4).mp4 2022-05-25 10:25:13 319.54 MB
第61讲    货币资金审计概述.mp4 2022-05-25 10:25:17 284.44 MB
第62讲    货币资金的重大错报风险、测试货币资金的内部控制.mp4 2022-05-25 10:25:08 254.19 MB
第63讲    货币资金的实质性程序(1).mp4 2022-05-25 10:25:21 347.26 MB
第64讲    货币资金的实质性程序(2).mp4 2022-05-25 10:25:22 243.84 MB
第65讲    财务报表审计中与舞弊相关的责任(1).mp4 2022-05-25 10:25:09 322.23 MB
第66讲    财务报表审计中与舞弊相关的责任(2).mp4 2022-05-25 10:25:20 257.9 MB
第67讲    财务报表审计中与舞弊相关的责任(3).mp4 2022-05-25 10:25:11 344.41 MB
第68讲    财务报表审计中与舞弊相关的责任(4).mp4 2022-05-25 10:25:23 152.87 MB
第69讲    财务报表审计中对法律法规的考虑.mp4 2022-05-25 10:25:17 291.83 MB
第6讲    审计目标(1).mp4 2022-05-25 10:25:24 394.33 MB
第70讲    注册会计师与治理层的沟通(1).mp4 2022-05-25 10:25:18 283.03 MB
第71讲    注册会计师与治理层的沟通(2).mp4 2022-05-25 10:25:24 276.58 MB
第72讲    前任注册会计师和后任注册会计师的沟通.mp4 2022-05-25 10:25:04 332.15 MB
第73讲    利用内部审计工作.mp4 2022-05-25 10:25:10 287.32 MB
第74讲    利用专家的工作.mp4 2022-05-25 10:25:25 314.96 MB
第75讲    与集团财务报表审计有关的概念、集团财务报表审计中的责任设定和注册会计师的目标.mp4 2022-05-25 10:25:26 253.6 MB
第76讲    集团业务承接与保持、了解集团、组成部分及其环境、组成部分注册会计师.mp4 2022-05-25 10:25:21 242.16 MB
第77讲    重要性.mp4 2022-05-25 10:25:12 275.4 MB
第78讲    针对评估的风险采取的应对措施(1).mp4 2022-05-25 10:25:10 376.16 MB
第79讲    针对评估风险的应对措施(2)、合并过程、与组成部分注会的沟通、评价审计证据的充分性和适当性、与集团管理层和治理层的沟通.mp4 2022-05-25 10:25:03 327.75 MB
第7讲    审计目标(2).mp4 2022-05-25 10:25:17 360.81 MB
第80讲    审计会计估计(1).mp4 2022-05-25 10:25:18 361.59 MB
第81讲    审计会计估计(2).mp4 2022-05-25 10:25:02 374.1 MB
第82讲    关联方的审计(1).mp4 2022-05-25 10:25:02 260.04 MB
第83讲    关联方的审计(2).mp4 2022-05-25 10:25:19 299.83 MB
第84讲    考虑持续经营假设(1).mp4 2022-05-25 10:25:05 231.89 MB
第85讲    考虑持续经营假设(2).mp4 2022-05-25 10:25:13 195.82 MB
第86讲    首次接受委托时对期初余额的审计.mp4 2022-05-25 10:25:24 269.52 MB
第87讲    完成审计工作概述.mp4 2022-05-25 10:25:08 414.47 MB
第88讲    期后事项.mp4 2022-05-25 10:25:09 443.94 MB
第89讲    书面声明.mp4 2022-05-25 10:25:18 337.12 MB
第8讲    审计基本要求.mp4 2022-05-25 10:25:05 264.19 MB
第90讲    审计报告概述、审计意见的形成.mp4 2022-05-25 10:25:08 135.62 MB
第91讲    审计报告的基本内容.mp4 2022-05-25 10:25:16 278.54 MB
第92讲    在审计报告中沟通关键审计事项.mp4 2022-05-25 10:25:07 395.12 MB
第93讲    非无保留意见审计报告.mp4 2022-05-25 10:25:09 366.56 MB
第94讲    在审计报告中增加强调事项段和其他事项段.mp4 2022-05-25 10:25:12 243.11 MB
第95讲    比较信息.mp4 2022-05-25 10:25:12 340.77 MB
第96讲    注册会计师对其他信息的责任(1).mp4 2022-05-25 10:25:04 188.05 MB
第97讲    注册会计师对其他信息的责任(2).mp4 2022-05-25 10:25:11 190.7 MB
第98讲    内部控制审计的概念、计划审计工作、自上而下的方法(1).mp4 2022-05-25 10:25:21 276.34 MB
第99讲    自上而下的方法(2)、测试控制的有效性.mp4 2022-05-25 10:25:07 350.69 MB
第9讲    审计风险.mp4 2022-05-25 10:25:05 319.53 MB