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第01讲    审计的概念与保证程度(1).mp4 2022-05-25 10:25:07 307.25 MB
第02讲    审计的概念与保证程度(2).mp4 2022-05-25 10:25:24 247.57 MB
第03讲    审计要素.mp4 2022-05-25 10:24:59 295.81 MB
第04讲    审计目标(1).mp4 2022-05-25 10:25:17 394.39 MB
第05讲    审计目标(2).mp4 2022-05-25 10:25:10 360.85 MB
第06讲    审计基本要求.mp4 2022-05-25 10:25:07 271.16 MB
第07讲    审计风险.mp4 2022-05-25 10:25:13 319.57 MB
第08讲    审计过程.mp4 2022-05-25 10:25:10 351.38 MB
第09讲    初步业务活动.mp4 2022-05-25 10:25:06 315.38 MB
第10讲    总体审计策略和具体审计计划.mp4 2022-05-25 10:25:16 330.99 MB
第11讲    重要性的含义.mp4 2022-05-25 10:25:08 269.75 MB
第12讲    重要性(2).mp4 2022-05-25 10:25:07 409.05 MB
第13讲    重要性(3).mp4 2022-05-25 10:25:01 316.55 MB
第14讲    重要性(4).mp4 2022-05-25 10:25:27 261.31 MB
第15讲    审计证据的性质(1).mp4 2022-05-25 10:25:04 273.08 MB
第16讲    审计证据的性质(2)、审计程序(1).mp4 2022-05-25 10:25:24 294.96 MB
第17讲    审计程序(2).mp4 2022-05-25 10:25:16 339.65 MB
第18讲    函证(1).mp4 2022-05-25 10:25:07 278.58 MB
第19讲    函证(2).mp4 2022-05-25 10:25:14 294.74 MB
第20讲    函证(3).mp4 2022-05-25 10:25:08 372.24 MB
第21讲    函证(4)、分析程序(1).mp4 2022-05-25 10:25:25 294.54 MB
第22讲    分析程序(2).mp4 2022-05-25 10:25:22 233.81 MB
第23讲    分析程序(3).mp4 2022-05-25 10:25:10 300.01 MB
第24讲    审计抽样的相关概念(1).mp4 2022-05-25 10:25:03 280.25 MB
第25讲    审计抽样的相关概念(2).mp4 2022-05-25 10:25:25 286.83 MB
第26讲    审计抽样在控制测试中的应用(1).mp4 2022-05-25 10:25:10 319.08 MB
第27讲    审计抽样在控制测试中的应用(2).mp4 2022-05-25 10:25:10 310.5 MB
第28讲    审计抽样在控制测试中的应用(3)、审计抽样在细节测试中的运用(1).mp4 2022-05-25 10:25:11 318.01 MB
第29讲    审计抽样在细节测试中的运用(2).mp4 2022-05-25 10:24:58 290.98 MB
第30讲    审计抽样在细节测试中的运用(3).mp4 2022-05-25 10:25:16 288.98 MB
第31讲    审计抽样在细节测试中的运用(4).mp4 2022-05-25 10:25:07 414.39 MB
第33讲    审计工作底稿概述、审计工作底稿的格式、要素和范围.mp4 2022-05-25 10:25:01 343.63 MB
第34讲    审计工作底稿的归档.mp4 2022-05-25 10:25:15 252.06 MB
第35讲    风险识别和评估概述、风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论.mp4 2022-05-25 10:25:26 303.55 MB
第36讲    了解被审计单位及其环境(1).mp4 2022-05-25 10:25:16 394.05 MB
第37讲    了解被审计单位及其环境(2).mp4 2022-05-25 10:25:06 308.41 MB
第38讲    了解被审计单位及其环境(3)、了解被审计单位的内部控制(1).mp4 2022-05-25 10:25:05 286 MB
第39讲    了解被审计单位的内部控制(2).mp4 2022-05-25 10:25:06 301.32 MB
第40讲    了解被审计单位的内部控制(3).mp4 2022-05-25 10:25:07 355.68 MB
第41讲    了解被审计单位的内部控制(4).mp4 2022-05-25 10:25:19 224.09 MB
第42讲    评估重大错报风险.mp4 2022-05-25 10:25:04 314.84 MB
第43讲    总体应对措施、进一步审计程序(1).mp4 2022-05-25 10:25:09 327.01 MB
第44讲    进一步审计程序(2)、控制测试(1).mp4 2022-05-25 10:25:04 243.24 MB
第45讲    控制测试(2).mp4 2022-05-25 10:25:00 356.37 MB
第46讲    实质性程序.mp4 2022-05-25 10:25:19 245.63 MB
第47讲    销售与收款循环的特点、销售与收款循环涉及的主要单据与会计记录.mp4 2022-05-25 10:24:59 376.23 MB
第48讲    销售与收款循环的重大错报风险的评估.mp4 2022-05-25 10:25:27 227.83 MB
第49讲    测试销售与收款循环的内部控制.mp4 2022-05-25 10:25:07 201.25 MB
第50讲    销售与收款循环的实质性程序(1).mp4 2022-05-25 10:25:26 215.91 MB
第51讲    销售与收款循环的实质性程序(2).mp4 2022-05-25 10:25:06 319.84 MB
第52讲    采购与付款循环的特点、采购与付款循环的主要业务活动和相关内部控制、采购与付款循环的重大错报风险.mp4 2022-05-25 10:25:17 271.54 MB
第53讲    测试采购与付款循环的内部控制、采购与付款循环的实质性程序.mp4 2022-05-25 10:25:11 285.86 MB
第54讲    生产与存货循环的特点、生产与存货循环的业务活动和相关内部控制.mp4 2022-05-25 10:25:27 287.87 MB
第55讲    生产与存货循环的重大错报风险、控制测试、实质性程序(1).mp4 2022-05-25 10:25:12 249.73 MB
第56讲    生产与存货循环的实质性程序(2).mp4 2022-05-25 10:25:28 387.06 MB
第57讲    生产与存货循环的实质性程序(3).mp4 2022-05-25 10:25:20 268.51 MB
第58讲    生产与存货循环的实质性程序(4).mp4 2022-05-25 10:25:18 262.99 MB
第59讲    货币资金审计概述.mp4 2022-05-25 10:25:19 280.07 MB
第60讲    货币资金的重大错报风险、测试货币资金的内部控制.mp4 2022-05-25 10:25:26 334.84 MB
第61讲    货币资金的实质性程序(1).mp4 2022-05-25 10:25:01 343.96 MB
第62讲    货币资金的实质性程序(2).mp4 2022-05-25 10:25:06 233.61 MB
第63讲    财务报表审计中与舞弊相关的责任(1).mp4 2022-05-25 10:25:17 328.35 MB
第64讲    财务报表审计中与舞弊相关的责任(2).mp4 2022-05-25 10:25:01 248.52 MB
第65讲    财务报表审计中与舞弊相关的责任(3).mp4 2022-05-25 10:25:08 323.67 MB
第66讲    财务报表审计中与舞弊相关的责任(4).mp4 2022-05-25 10:25:21 338.13 MB
第67讲    财务报表审计中对法律法规的考虑.mp4 2022-05-25 10:25:15 312.66 MB
第68讲    注册会计师与治理层的沟通(1).mp4 2022-05-25 10:24:59 297.23 MB
第69讲    注册会计师与治理层的沟通(2).mp4 2022-05-25 10:24:58 281.61 MB
第70讲    前任注册会计师和后任注册会计师的沟通.mp4 2022-05-25 10:25:09 315.03 MB
第71讲    利用内部审计工作.mp4 2022-05-25 10:25:22 281.09 MB
第72讲    利用专家的工作.mp4 2022-05-25 10:25:27 296.3 MB
第73讲    与集团财务报表审计有关的概念、集团财务报表审计中的责任设定和注册会计师的目标.mp4 2022-05-25 10:25:14 247.45 MB
第74讲    集团业务承接与保持、了解集团、组成部分及其环境、组成部分注册会计师.mp4 2022-05-25 10:25:08 243.96 MB
第75讲    重要性.mp4 2022-05-25 10:25:03 275.44 MB
第76讲    针对评估的风险采取的应对措施(1).mp4 2022-05-25 10:25:07 376.2 MB
第77讲    针对评估风险的应对措施(2)、合并过程、与组成部分注会的沟通、评价审计证据的充分性和适当性、与集团管理层和治理层的沟通.mp4 2022-05-25 10:25:19 323.45 MB
第78讲    审计会计估计(1).mp4 2022-05-25 10:25:11 337 MB
第79讲    审计会计估计(2).mp4 2022-05-25 10:25:06 359.35 MB
第80讲    关联方的审计.mp4 2022-05-25 10:25:18 336.41 MB
第81讲    考虑持续经营假设(1).mp4 2022-05-25 10:25:04 231.94 MB
第82讲    考虑持续经营假设(2).mp4 2022-05-25 10:25:27 195.82 MB
第83讲    首次接受委托时对期初余额的审计.mp4 2022-05-25 10:25:21 254.98 MB