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第01讲_审计的概念与保证程度(1).pdf 2022-05-25 10:25:22 305.81 KB
第03讲_审计要素.pdf 2022-05-25 10:25:21 421.59 KB
第04讲_审计目标(1).pdf 2022-05-25 10:25:17 444.6 KB
第05讲_审计目标(2).pdf 2022-05-25 10:25:04 343.6 KB
第06讲_审计基本要求.pdf 2022-05-25 10:25:01 334.63 KB
第07讲_审计风险.pdf 2022-05-25 10:25:01 164.84 KB
第08讲_审计过程.pdf 2022-05-25 10:25:07 116.18 KB
第09讲_初步业务活动.pdf 2022-05-25 10:25:24 448.39 KB
第10讲_总体审计策略和具体审计计划.pdf 2022-05-25 10:25:17 161.2 KB
第11讲_重要性的含义.pdf 2022-05-25 10:25:12 89.18 KB
第12讲_重要性(2).pdf 2022-05-25 10:25:14 409.26 KB
第13讲_重要性(3).pdf 2022-05-25 10:25:17 337.29 KB
第14讲_重要性(4).pdf 2022-05-25 10:25:26 139.26 KB
第15讲_审计证据的性质(1).pdf 2022-05-25 10:25:23 304.56 KB
第16讲_审计证据的性质(2)、审计程序(1).pdf 2022-05-25 10:25:10 321.34 KB
第17讲_审计程序(2)(1).pdf 2022-05-25 10:25:11 273.74 KB
第18讲_函证(1)(1).pdf 2022-05-25 10:25:14 277.27 KB
第19讲_函证(2)(1).pdf 2022-05-25 10:25:11 141.77 KB
第20讲_函证(3)(1).pdf 2022-05-25 10:25:04 172.65 KB
第21讲_函证(4)、分析程序(1)(1).pdf 2022-05-25 10:24:58 172.95 KB
第22讲_分析程序(2)(1).pdf 2022-05-25 10:25:13 130.69 KB
第23讲_分析程序(3)(1).pdf 2022-05-25 10:25:02 127.16 KB
第24讲_审计抽样的相关概念(1)(1).pdf 2022-05-25 10:25:04 185.37 KB
第25讲_审计抽样的相关概念(2)(1).pdf 2022-05-25 10:25:12 125.76 KB
第26讲_审计抽样在控制测试中的应用(1)(1).pdf 2022-05-25 10:24:58 159.75 KB
第27讲_审计抽样在控制测试中的应用(2)(1).pdf 2022-05-25 10:25:06 144.1 KB
第28讲_审计抽样在控制测试中的应用(3)、审计抽样在细节测试中的运用(1)(1).pdf 2022-05-25 10:25:07 145.62 KB
第29讲_审计抽样在细节测试中的运用(2)(1).pdf 2022-05-25 10:25:04 132.74 KB
第2讲_审计的概念与保证程度(2).pdf 2022-05-25 10:25:07 363.78 KB
第30讲_审计抽样在细节测试中的运用(3)(1).pdf 2022-05-25 10:25:05 151.17 KB
第31讲_审计抽样在细节测试中的运用(4)(1).pdf 2022-05-25 10:25:04 159.59 KB
第33讲_审计工作底稿概述、审计工作底稿的格式、要素和范围(1).pdf 2022-05-25 10:25:11 190.97 KB
第33讲_审计工作底稿概述、审计工作底稿的格式、要素和范围.pdf 2022-05-25 10:25:06 179.97 KB
第34讲_审计工作底稿的归档(1).pdf 2022-05-25 10:25:24 155.42 KB
第35讲_风险识别和评估概述、风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论(1).pdf 2022-05-25 10:25:27 225.9 KB
第36讲_了解被审计单位及其环境(1)(1).pdf 2022-05-25 10:25:22 182.68 KB
第37讲_了解被审计单位及其环境(2)(1).pdf 2022-05-25 10:25:28 176.69 KB
第38讲_了解被审计单位及其环境(3)、了解被审计单位的内部控制(1)(1).pdf 2022-05-25 10:25:13 198.57 KB
第39讲_了解被审计单位的内部控制(2)(1).pdf 2022-05-25 10:25:03 176.06 KB
第40讲_了解被审计单位的内部控制(3)(1).pdf 2022-05-25 10:25:26 204.3 KB
第41讲_了解被审计单位的内部控制(4)(1).pdf 2022-05-25 10:25:13 171.57 KB
第42讲_评估重大错报风险(1).pdf 2022-05-25 10:25:26 258.1 KB
第43讲_总体应对措施、进一步审计程序(1)(1).pdf 2022-05-25 10:25:02 248.07 KB
第44讲_进一步审计程序(2)、控制测试(1)(1).pdf 2022-05-25 10:25:07 174.38 KB
第45讲_控制测试(2)(1).pdf 2022-05-25 10:25:00 255.8 KB
第46讲_实质性程序.pdf 2022-05-25 10:25:07 153.33 KB
第47讲_销售与收款循环的特点、销售与收款循环涉及的主要单据与会计记录.pdf 2022-05-25 10:25:27 231.31 KB
第48讲_销售与收款循环的重大错报风险的评估.pdf 2022-05-25 10:25:01 141.3 KB
第49讲_测试销售与收款循环的内部控制.pdf 2022-05-25 10:25:16 160.5 KB
第50讲_销售与收款循环的实质性程序(1).pdf 2022-05-25 10:25:28 143.98 KB
第51讲_销售与收款循环的实质性程序(2).pdf 2022-05-25 10:25:21 207.63 KB
第52讲_采购与付款循环的特点、采购与付款循环的主要业务活动和相关内部控制、采购与付款循环的重大错报风险.pdf 2022-05-25 10:25:02 195.79 KB
第53讲_测试采购与付款循环的内部控制、采购与付款循环的实质性程序.pdf 2022-05-25 10:25:25 174.94 KB
第54讲_生产与存货循环的特点、生产与存货循环的业务活动和相关内部控制.pdf 2022-05-25 10:25:04 187.92 KB
第55讲_生产与存货循环的重大错报风险、控制测试、实质性程序(1).pdf 2022-05-25 10:25:07 143.12 KB
第56讲_生产与存货循环的实质性程序(2).pdf 2022-05-25 10:25:16 153.96 KB
第57讲_生产与存货循环的实质性程序(3).pdf 2022-05-25 10:25:25 200.2 KB
第58讲_生产与存货循环的实质性程序(4).pdf 2022-05-25 10:25:22 141.57 KB
第59讲_货币资金审计概述(1).pdf 2022-05-25 10:25:10 168.6 KB
第60讲_货币资金的重大错报风险、测试货币资金的内部控制(1).pdf 2022-05-25 10:25:21 126.78 KB
第61讲_货币资金的实质性程序(1)(1).pdf 2022-05-25 10:25:20 139.7 KB
第62讲_货币资金的实质性程序(2)(1).pdf 2022-05-25 10:25:21 151.03 KB
第63讲_财务报表审计中与舞弊相关的责任(1)(1).pdf 2022-05-25 10:25:18 200.36 KB
第64讲_财务报表审计中与舞弊相关的责任(2)(1).pdf 2022-05-25 10:25:15 166.14 KB
第65讲_财务报表审计中与舞弊相关的责任(3)(1).pdf 2022-05-25 10:25:11 166.8 KB
第66讲_财务报表审计中与舞弊相关的责任(4)(1).pdf 2022-05-25 10:25:23 177.63 KB
第67讲_财务报表审计中对法律法规的考虑(1).pdf 2022-05-25 10:25:10 176.28 KB
第68讲_注册会计师与治理层的沟通(1)(1).pdf 2022-05-25 10:25:01 178.82 KB
第69讲_注册会计师与治理层的沟通(2)(1).pdf 2022-05-25 10:25:07 174.1 KB
第70讲_前任注册会计师和后任注册会计师的沟通(1).pdf 2022-05-25 10:25:01 160.11 KB
第71讲_利用内部审计工作(1).pdf 2022-05-25 10:25:12 186.23 KB
第72讲_利用专家的工作(1).pdf 2022-05-25 10:25:09 157.59 KB
第73讲_与集团财务报表审计有关的概念、集团财务报表审计中的责任设定和注册会计师的目标(1).pdf 2022-05-25 10:25:10 451.3 KB
第74讲_集团业务承接与保持、了解集团、组成部分及其环境、组成部分注册会计师(1).pdf 2022-05-25 10:25:14 154.75 KB
第75讲_重要性(1).pdf 2022-05-25 10:25:27 104.41 KB
第76讲_针对评估的风险采取的应对措施(1)(1).pdf 2022-05-25 10:25:08 311.35 KB
第77讲_针对评估风险的应对措施(2)、合并过程、与组成部分注会的沟通、评价审计证据的充分性和适当性、与集团管理层和治理层的沟通(1).pdf 2022-05-25 10:25:08 154.53 KB
第78讲_审计会计估计(1)(1).pdf 2022-05-25 10:25:09 213.51 KB
第79讲_审计会计估计(2)(1).pdf 2022-05-25 10:25:15 167.98 KB
第80讲_关联方的审计(1).pdf 2022-05-25 10:25:22 212.43 KB
第81讲_考虑持续经营假设(1)(1).pdf 2022-05-25 10:25:19 161.2 KB
第82讲_考虑持续经营假设(2)(1).pdf 2022-05-25 10:25:17 144.83 KB
第83讲_首次接受委托时对期初余额的审计(1).pdf 2022-05-25 10:25:05 161.29 KB